
上個(gè)月計(jì)提的未交增值稅是13萬,但是這個(gè)月實(shí)際需要交的增值稅是14萬,應(yīng)該怎么操作
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)1萬
公司計(jì)提的增值稅跟實(shí)際繳納的增值稅有差異,計(jì)提比實(shí)際繳納的多,導(dǎo)致未交增值稅貸方有余額,要怎么調(diào)整?借:未交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
答: 你好 把你之前做收入的分錄紅沖了重新做正確的計(jì)提增值稅金額
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
第四季度計(jì)提增值稅,當(dāng)時(shí)計(jì)提的借:應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,現(xiàn)在實(shí)際扣款發(fā)現(xiàn)少扣0.02分,請問分錄該怎么做?
答: 將少扣的0.02元轉(zhuǎn)營業(yè)外收入平賬


鄒老師 解答
2017-03-24 09:40
鄒老師 解答
2017-03-24 10:07