国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-21 16:02

如果說錯誤的是管理500,銀行500.正確的分錄怎么做(跨年)

提拉米蘇 追問

2017-03-21 16:07

,錯誤的是管理費用社保-550,銀行550    正確的是管理  -社保500  其他應付50   銀行550(錯誤的分錄跨年了)

鄒老師 解答

2017-03-21 15:56

你好,錯誤的是什么?正確的應當是?

鄒老師 解答

2017-03-21 16:03

需要知道正確的分錄是什么,才可以調整的

鄒老師 解答

2017-03-21 16:09

借;其他應付款   貸;以前年度損益調整    做這個調整分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
借;營業(yè)外支出 貸;銀行存款 對方開具的收款收據(jù)
2017-01-11 12:01:55
你好,憑證是需要按月完成的 而不能把幾個月的揉在一個月一起處理的
2018-06-19 20:48:33
你好,購進做庫存,賣出去做收入,然后結轉成本就可以了
2020-05-26 09:56:18
您好!可以的。內帳自己清楚就行了。
2018-09-25 15:20:09
你好!涉及貨幣資金的可以用“收付轉憑證”,其他用記賬憑證。記賬憑證也可以通用于所有業(yè)務。供參考!
2019-11-19 14:40:13
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...