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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試(83分),中級會(huì)計(jì)師

2022-03-05 22:05

你好!那就確認(rèn)未開票收入,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額

honey 追問

2022-03-05 22:07

意思增加銷項(xiàng)稅額,到超過5000嗎?

蔣飛老師 解答

2022-03-05 22:12

超過2000就可以了
比如2500
應(yīng)交增值稅=3000+2500-5000=500

honey 追問

2022-03-05 22:37

明白了,謝謝老師

蔣飛老師 解答

2022-03-05 22:41

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好; 你們有沒有增值稅留抵退稅 ; 你去看看賬上是否有留底進(jìn)項(xiàng)稅
2023-10-20 21:51:05
你好!那就確認(rèn)未開票收入,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額
2022-03-05 22:05:53
查找原因。如果是當(dāng)期不一致,分別查找銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。一般銷項(xiàng)問題不大,注意是否因?yàn)橛?jì)入了未認(rèn)證的增值稅專業(yè)發(fā)票。如果原因不在當(dāng)期,按照上述方便往前面找。
2019-04-18 11:08:44
不是的。借方才是留底
2019-03-07 12:29:31
月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 你如果本身已經(jīng)是這樣結(jié)轉(zhuǎn)了,就不用再做分錄了。
2017-02-17 09:00:47
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