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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-03-03 10:51

預(yù)交的時候,借:應(yīng)交稅費——預(yù)交XX稅費,貸:銀行存款
需要繳納的時候,在抵減預(yù)交的稅費

小甜甜 追問

2022-03-03 11:18

不需要計提是嗎?因為我2月份才預(yù)繳1月份的

小甜甜 追問

2022-03-03 11:20

抵減預(yù)交的分錄如何做?

辜老師 解答

2022-03-03 11:24

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交XX費用,貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交XX稅費

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相關(guān)問題討論
你好!借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸銀行存款 不需要計提
2020-12-08 15:41:46
預(yù)交的應(yīng)該是借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(已交稅款),當月發(fā)生的銷項稅額就正常計銷項稅,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,都對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-12-30 15:01:27
您好,分錄都是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-01-14 21:24:58
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
您好 月末需要交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月申報繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-26 14:11:53
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