老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
?。繛槭裁从械恼f(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

老師,一般納稅人,有留抵稅額,期末結(jié)轉(zhuǎn)借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 -銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:未交增值稅-未交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 可以嗎
答: 您好,您本期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
你好,請(qǐng)問(wèn)期末“轉(zhuǎn)出未交增值稅“的金額如何計(jì)算得出?本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)賬稅額,本期有加計(jì)抵減稅額,還有上期期末留抵稅額
答: 你好同學(xué) 轉(zhuǎn)出未交增值稅=本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額-本期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)教:一般納稅人,上月有留抵稅,本月做憑證時(shí),在轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí):銷(xiāo)項(xiàng)“一”進(jìn)項(xiàng),還要一并“一”上期留抵稅額?即:轉(zhuǎn)出未交增值稅額=銷(xiāo)項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)一留抵?
答: 你好? 你還得減去 留抵進(jìn)項(xiàng)稅的? ?來(lái)計(jì)算應(yīng)交增值稅的? ? ?


Q*青 追問(wèn)
2022-03-02 19:12
Q*青 追問(wèn)
2022-03-02 19:13
大老師 解答
2022-03-02 19:14
Q*青 追問(wèn)
2022-03-02 19:17
大老師 解答
2022-03-02 19:17
Q*青 追問(wèn)
2022-03-02 19:23
Q*青 追問(wèn)
2022-03-02 19:24
大老師 解答
2022-03-02 19:49