政府會計制度 沒有收到發(fā)票但已經(jīng)支付出去了 而進行掛數(shù) 本來是 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 等發(fā)票回來再 借專用基金 職教費 貸 其他應(yīng)付款的 現(xiàn)在分錄弄錯了 變成了 專用基金 貸銀行存款 忘記掛數(shù)了 跨年了 怎么調(diào)賬好?
正直的河馬
于2022-03-01 18:53 發(fā)布 ??2798次瀏覽
- 送心意
小奇老師
職稱: 高級會計師
2022-03-01 19:41
同學您好,想問一下現(xiàn)在是3月份,是不是所有結(jié)賬工作都做好,且報表的相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)提交,無法更改了?如果是這樣,那做的分錄就不要改了,將賬務(wù)系統(tǒng)進行反年結(jié),寫一份情況說明,說清楚實際情況,把發(fā)票塞進當時的憑證,將賬務(wù)系統(tǒng)這單的附件數(shù)改了,然后再從新結(jié)賬就行了。相當于錯了就錯了,結(jié)果不影響。
如果報表還沒有提交,還可以修改報表的數(shù)據(jù),那同樣是將系統(tǒng)反年結(jié),把當時的憑證,按照
借:其他應(yīng)收款 (不是其他應(yīng)付,應(yīng)該是其他應(yīng)收)
貸:銀行存款
按照這個分錄把憑證改好,然后今年再用發(fā)票,做借:專用基金,貸:其他應(yīng)收款的分錄
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這種情況,如果說你放了其他應(yīng)付款,你在使用的時候,你就不需要做預算會計的處理的。
2022-11-09 19:51:13

你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預算會計
2019-09-10 16:33:35

同學您好,想問一下現(xiàn)在是3月份,是不是所有結(jié)賬工作都做好,且報表的相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)提交,無法更改了?如果是這樣,那做的分錄就不要改了,將賬務(wù)系統(tǒng)進行反年結(jié),寫一份情況說明,說清楚實際情況,把發(fā)票塞進當時的憑證,將賬務(wù)系統(tǒng)這單的附件數(shù)改了,然后再從新結(jié)賬就行了。相當于錯了就錯了,結(jié)果不影響。
如果報表還沒有提交,還可以修改報表的數(shù)據(jù),那同樣是將系統(tǒng)反年結(jié),把當時的憑證,按照
借:其他應(yīng)收款? ?(不是其他應(yīng)付,應(yīng)該是其他應(yīng)收)
? 貸:銀行存款
按照這個分錄把憑證改好,然后今年再用發(fā)票,做借:專用基金,貸:其他應(yīng)收款的分錄
2022-03-01 19:41:26

借:其他支出
貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2022-06-24 10:44:54

你好,應(yīng)該把撥款那筆金額全部調(diào)整
2021-11-29 09:42:24
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