老師,單位收的黨費需要上繳,以前通過往來其他應(yīng)付款記賬。收到黨費時: 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 上繳時: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在新的政府會計制度下,預(yù)算會計需要記賬嗎?如果記賬,如何記?
寧欣
于2019-09-10 16:32 發(fā)布 ??2897次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2019-09-10 16:33
你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計
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這種情況,如果說你放了其他應(yīng)付款,你在使用的時候,你就不需要做預(yù)算會計的處理的。
2022-11-09 19:51:13

你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計
2019-09-10 16:33:35

同學(xué)您好,想問一下現(xiàn)在是3月份,是不是所有結(jié)賬工作都做好,且報表的相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)提交,無法更改了?如果是這樣,那做的分錄就不要改了,將賬務(wù)系統(tǒng)進行反年結(jié),寫一份情況說明,說清楚實際情況,把發(fā)票塞進當(dāng)時的憑證,將賬務(wù)系統(tǒng)這單的附件數(shù)改了,然后再從新結(jié)賬就行了。相當(dāng)于錯了就錯了,結(jié)果不影響。
如果報表還沒有提交,還可以修改報表的數(shù)據(jù),那同樣是將系統(tǒng)反年結(jié),把當(dāng)時的憑證,按照
借:其他應(yīng)收款? ?(不是其他應(yīng)付,應(yīng)該是其他應(yīng)收)
? 貸:銀行存款
按照這個分錄把憑證改好,然后今年再用發(fā)票,做借:專用基金,貸:其他應(yīng)收款的分錄
2022-03-01 19:41:26

借:其他支出
貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2022-06-24 10:44:54

你好,應(yīng)該把撥款那筆金額全部調(diào)整
2021-11-29 09:42:24
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寧欣 追問
2019-09-10 16:35
紫藤老師 解答
2019-09-10 16:36