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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-01 16:08

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅。

郭老師 解答

2022-03-01 16:08

如果是一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),減去上期留底加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

愛(ài)吃魚(yú)大臉貓 追問(wèn)

2022-03-02 13:39

老師那請(qǐng)問(wèn)假設(shè)當(dāng)月勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額是20,勾選的出口退稅進(jìn)項(xiàng)票10,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額50,那應(yīng)交增值稅是怎么算的

郭老師 解答

2022-03-02 13:41

你好,是商業(yè)的嗎?如果是的話(huà),按照三十來(lái)

愛(ài)吃魚(yú)大臉貓 追問(wèn)

2022-03-02 13:44

是商業(yè)的

郭老師 解答

2022-03-02 13:45

你好,按照三十來(lái)繳納的。

愛(ài)吃魚(yú)大臉貓 追問(wèn)

2022-03-02 13:45

有特殊情況麼?為何公司有的月份增值稅是減上出口退稅的進(jìn)項(xiàng),有的月份又不減

郭老師 解答

2022-03-02 13:46

那你得看下你的出口退稅是不是沒(méi)有退回來(lái),然后直接抵扣了內(nèi)銷(xiāo)的。

愛(ài)吃魚(yú)大臉貓 追問(wèn)

2022-03-02 13:48

老師可以講具體一點(diǎn)么,是不是勾選的那筆進(jìn)項(xiàng)票,的稅額如果沒(méi)有退,就直接抵扣內(nèi)銷(xiāo)的?如果已經(jīng)退稅了就直接勾選然后不減麼?

郭老師 解答

2022-03-02 13:50

你好,就是本來(lái)應(yīng)該退稅的,結(jié)果稅務(wù)局那邊沒(méi)有退稅,直接用這個(gè)退稅款抵扣了你內(nèi)銷(xiāo)的。

愛(ài)吃魚(yú)大臉貓 追問(wèn)

2022-03-02 14:01

退稅得先開(kāi)出出口銷(xiāo)售發(fā)票?如果我當(dāng)月勾選的出口進(jìn)項(xiàng)票,已經(jīng)銷(xiāo)售了但是未退稅,然后就可以抵扣內(nèi)銷(xiāo)?。。。。然后如果我當(dāng)月勾選了出口退稅的進(jìn)項(xiàng)票,但是我還未開(kāi)出口銷(xiāo)售發(fā)票,然后繳納增值稅的時(shí)候就50-20就可以了不能減10了?

郭老師 解答

2022-03-02 14:03

同學(xué)不是這么理解的,你只有申請(qǐng)了出口退稅,你開(kāi)了出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅,然后再去申報(bào)出口退稅。
才可以抵扣

郭老師 解答

2022-03-02 14:03

稅務(wù)局會(huì)通知你們的,這筆錢(qián)不給你退回去了,抵扣你這個(gè)月需要繳納的增值稅。

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您好,預(yù)繳的結(jié)轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候才需要結(jié)轉(zhuǎn),否則不需要
2020-03-12 16:44:45
您好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)28666.73 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26855..71+695.17 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 280 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021-12-23 14:41:40
按下面這個(gè)截圖做賬這個(gè)
2020-06-19 10:43:41
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2020-04-09 20:08:20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2020-03-30 10:42:45
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