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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-01 09:39

你好,是貸方余額嗎?你們是不是欠著人家的錢?

5fsshz 追問

2022-03-01 11:03

之前的會(huì)計(jì),把法人存入公司的帳的款都做了,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-法人,所以現(xiàn)在公司欠法人太多錢了一般這種情況怎么平了呢?是在貸方。?,F(xiàn)在都一百多萬了

郭老師 解答

2022-03-01 11:09

你好,你們還錢給個(gè)人

郭老師 解答

2022-03-01 11:09

公戶支付如果有現(xiàn)金的,可以現(xiàn)金支付。

5fsshz 追問

2022-03-01 11:39

就是公司沒有收入,才做這樣的,那公司報(bào)表上也沒有多少現(xiàn)金怎么處理呢?

郭老師 解答

2022-03-01 11:43

你好掛賬就可以的。

郭老師 解答

2022-03-01 11:43

到了有收入,還錢就可以了。

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相關(guān)問題討論
你好,是貸方余額嗎?你們是不是欠著人家的錢?
2022-03-01 09:39:22
您好!其他應(yīng)付款更合適
2018-05-29 14:50:14
你好,一般是總經(jīng)辦 不影響的
2016-12-28 12:00:42
規(guī)范的科目是其他應(yīng)付款,不過實(shí)務(wù)中用哪個(gè)科目的都有,這個(gè)無所謂了。最終無論是哪個(gè)科目,都會(huì)沖平科目余額的。
2019-09-04 12:23:56
您好,直接做憑證,借;其他應(yīng)付款-社保,貸;其他應(yīng)收款-社保,按其他應(yīng)收款-社保的余額轉(zhuǎn)。
2017-06-29 10:46:30
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