
老師,更正上年的增值稅和附加稅申報(bào)表,補(bǔ)繳的稅金可以做到2022年么 還是需要在2021年調(diào)賬
答: 你好,補(bǔ)繳的稅金可以做到2022年
老師,更正上年的增值稅和附加稅申報(bào)表,補(bǔ)繳的稅金可以做到2022年么?還是需要在2021年調(diào)賬?那應(yīng)該放在什么科目??
答: 你好 在2022年處理 補(bǔ)繳的附加稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款 補(bǔ)繳的增值稅需要根據(jù)調(diào)整的金額做調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增值稅銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅及附加稅以前年度當(dāng)時(shí)已交款,但沒有寫會(huì)計(jì)分錄做賬,這怎樣調(diào)賬
答: 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅附加稅,貸銀行存款。
申報(bào)表增值稅和附加稅合計(jì)4816.84,賬上合計(jì)是4906.53,這個(gè)差額要怎么調(diào)賬呢?
老師,你好,增值稅申請(qǐng)退稅了,已經(jīng)到賬了,但是我做賬時(shí)把附加稅也做成退稅了,退稅只退了增值稅,沒有退附加稅,那我附加稅怎么做賬,調(diào)平?
內(nèi)賬里交納的增值稅和附加稅,在填制利潤表時(shí)“營業(yè)稅金及附加”欄是填“增值稅+附加稅”的和,還是只填附加稅的數(shù)值?

