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內(nèi)賬里交納的增值稅和附加稅,在填制利潤表時“營業(yè)稅金及附加”欄是填“增值稅+附加稅”的和,還是只填附加稅的數(shù)值?
老師好,有個問題不太明白。我看領(lǐng)導做了一筆調(diào)整分類是將增值稅*0.1計入營業(yè)稅金及附加。這個分錄的意思是不是指計提了附加稅呀!但是不太明白為什么是0.1,不是0.12嗎
增值稅要計提到營業(yè)稅金及附加碼?單位5月31號補交了1月-3月的增值稅和滯納金,這補繳的的增值稅要交附加稅吧,現(xiàn)在可以交嗎?

