老師,民間非盈利組織在以前年度將固定資產(chǎn)計(jì)入管理費(fèi)用中,現(xiàn)在審計(jì)要求調(diào)回,會(huì)計(jì)報(bào)表已更正,并補(bǔ)繳相應(yīng)企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理?1、確認(rèn)資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 50000 貸:管理費(fèi)用 -50000 2、補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 借:非限定性凈資產(chǎn) 560 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 560 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 560 貸:銀行存款 560.5 3、補(bǔ)提以前年度累計(jì)折舊 借:非限定性凈資產(chǎn) 40000 貸:累計(jì)折舊 40000老師,我這樣做,請(qǐng)問(wèn)對(duì)不對(duì)
欣欣子
于2022-02-24 09:53 發(fā)布 ??1340次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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同學(xué)你好
第一個(gè)分錄應(yīng)該是
借:固定資產(chǎn) 50000
借:管理費(fèi)用 -50000
2022-02-24 09:56:18

是的,是這樣賬務(wù)處理的
2018-11-01 16:28:43

你好 是的 分錄是這樣來(lái)做的 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時(shí) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸所得稅費(fèi)用
2020-01-16 09:20:14

你好,是的
2017-01-18 11:00:44

可以這樣處理,視同今年的業(yè)務(wù)處理
2017-07-04 17:43:14
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