9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

在做金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期的賬。在支付上月電費(fèi)的時(shí)候,答案是借:預(yù)收賬款-供電局,貸:銀行存款。但是在收到電費(fèi)發(fā)票的時(shí)候,答案是 借:管理費(fèi)用-電費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,貸:預(yù)付賬款—供電局。在理解中,拿到發(fā)票是不需要做賬的。因?yàn)檫@是上月的電費(fèi),在上月底的時(shí)候,就應(yīng)該把電費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用了。那么答案為什么是這樣的?
答: 你說的是計(jì)提費(fèi)用方法,但是也要有發(fā)票啊
預(yù)付費(fèi)用的時(shí)候,是不是收到發(fā)票了,就借:預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:銀行存款, 等到報(bào)銷時(shí),借:管理等費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款沒有收到發(fā)票的時(shí)候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款, 收到發(fā)票報(bào)銷時(shí),借:管理等費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:預(yù)付賬款
答: 預(yù)付費(fèi)用的時(shí)候 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借:管理等費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:預(yù)付賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
為什么金馬商貿(mào)籌建期 業(yè)務(wù)29,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 明細(xì)賬里結(jié)轉(zhuǎn)后,余額在借方,貸記-19490103而金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期 業(yè)務(wù)34,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 明細(xì)賬里登記一筆業(yè)務(wù)后,余額在借方,為什么不是貸記-480,卻是借480
答: 一、 對(duì)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,在籌建期間是沒有銷項(xiàng)稅的,最后形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的貸方負(fù)數(shù),就是屬于進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額。 二、至于480元的減免稅費(fèi) 1、付款時(shí)分錄是: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)480 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 480 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -480


袁老師 解答
2017-03-16 11:31
袁老師 解答
2017-03-16 13:13