
暫估入庫的原材料,當(dāng)月也已結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)票來了,做兩張當(dāng)時的暫估分錄的紅沖,對嗎?老師!
答: 你好,只需要把暫估入庫的材料分錄紅沖 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤,做成本調(diào)整分錄就是了 ,而不是把成本也紅沖了
老師上個月暫估了原材料,領(lǐng)用了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月發(fā)票來了,怎么入賬寫分錄。謝謝
答: 你好 紅沖暫估按發(fā)票入賬?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上期會計把18年四月份和7月份委托加工原材料漏記了,11月把漏記的光寫一個結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄結(jié)轉(zhuǎn)出去可以嗎?但結(jié)轉(zhuǎn)成本得分兩個月分別結(jié)轉(zhuǎn)出去,這樣可以嗎?因11月要是都結(jié)轉(zhuǎn)出去成本就大于11月份的收入了,把剩余的漏記委托加工物質(zhì)在12分結(jié)轉(zhuǎn)成本可以吧?
答: 同學(xué) 您好 可以把漏記的委托加工原材料補(bǔ)記到12月份 然后分月結(jié)轉(zhuǎn)成本
上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的原材料,我做了相反分錄以后,報表出來存貨這一欄有金額,請問這是怎么回事?
老師好,生產(chǎn)過程原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本,把分錄“貸方”原材料算到完工成本,萬一分錄原材料出現(xiàn)“借方”,那是不管它還是減掉呢?謝謝
原材料結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,再結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,分錄咋寫

