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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-07 11:06

你好,只需要把暫估入庫的材料分錄紅沖
如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤,做成本調(diào)整分錄就是了 ,而不是把成本也紅沖了

紫嫣 追問

2019-07-07 11:13

就是發(fā)票到了,結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有錯,只需要做原材料的紅沖,就行了嗎?別的分錄都不用管嗎?

鄒老師 解答

2019-07-07 11:14

你好,是的,是這樣的

紫嫣 追問

2019-07-07 11:17

老師,那如果是去年暫估的,今年發(fā)票才到,賬務處理用怎么做呢?需要做的是哪幾個分錄?

鄒老師 解答

2019-07-07 11:18

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品  , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額),  貸;應付賬款等科目

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你好,只需要把暫估入庫的材料分錄紅沖 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤,做成本調(diào)整分錄就是了 ,而不是把成本也紅沖了
2019-07-07 11:06:13
你好 紅沖暫估按發(fā)票入賬?
2022-02-23 16:13:09
有借方余額證明還有沒有加工的
2019-11-13 21:56:10
你好借原材料,應交增值稅_進項稅,貸銀行存款領用時,借生產(chǎn)成本貸原材料,完工,借庫存商品貸生產(chǎn)成本,銷售借主營業(yè)務成本貸庫存商品,借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交增值稅-銷項稅
2019-07-13 12:00:44
你好,你這個月做相反分錄,影響了原材料,當然會影響存貨期末余額的
2019-05-24 17:42:32
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