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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-15 22:39

那么充紅借方銷(xiāo)售費(fèi)用 -160貸方應(yīng)付賬款-暫估 -160,正確的分錄借銷(xiāo)售費(fèi)用160,貸應(yīng)付賬款160,這兩筆分錄做在2016年3月帳里嗎

芋頭 追問(wèn)

2017-03-16 08:22

紅沖的不變,金額負(fù)數(shù),只要把那個(gè)正確的分錄寫(xiě)成借以前年度損益貸方應(yīng)付賬款對(duì)不

鄒老師 解答

2017-03-15 22:35

你好,只是之前沒(méi)有取得發(fā)票,匯算清繳之前取得發(fā)票是可以扣除的

鄒老師 解答

2017-03-16 08:15

你好,跨年的把銷(xiāo)售費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整科目

鄒老師 解答

2017-03-16 08:22

是的

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你好,只是之前沒(méi)有取得發(fā)票,匯算清繳之前取得發(fā)票是可以扣除的
2017-03-15 22:35:36
付款時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 拿到發(fā)票時(shí)再 借其他應(yīng)付款-暫估 貸其他應(yīng)付款 或者現(xiàn)在付款把暫估沖了,拿到發(fā)票時(shí)直接把發(fā)票附原憑證后面就可以。
2017-09-04 21:07:03
你好! 對(duì)的。
2020-04-18 12:25:25
你好,你剩下的發(fā)票沒(méi)有到嗎?還是實(shí)際業(yè)務(wù)就是這些?
2022-05-20 09:54:23
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
2025-07-15 16:58:26
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