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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-11-27 15:50

收到暫估發(fā)票的時候要做分錄的

654732710 追問

2018-11-28 09:33

收到暫估發(fā)票做的分錄是 先沖紅之前的暫估分錄 再做一筆 借:以前年度損益調(diào)整 貸:現(xiàn)金/其他應(yīng)付款  這樣做嗎?

bamboo老師 解答

2018-11-28 09:36

你暫估時候 
借:成本費用等 
     貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
收到發(fā)票 
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
    貸:應(yīng)付賬款

654732710 追問

2018-11-28 10:05

感謝老師^^

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相關(guān)問題討論
收到暫估發(fā)票的時候要做分錄的
2018-11-27 15:50:20
您好 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金
2019-04-26 17:59:05
1.沒有差額發(fā)票就貼后面,有差額這個金額不大就做借管理費用 負(fù)數(shù) /管理費用 貸其他應(yīng)付款 2 早期是可以的,年報和4季度申報是可以不一樣,這個就可以反結(jié)賬做19年賬上,匯算清繳按新的報就可以,不過現(xiàn)在我看部分學(xué)員反饋說有稅局說年報和季報是需要一致的,你看你們那邊口徑是啥?
2020-05-16 08:29:11
您好!是的。
2017-03-21 16:18:50
您好,不對的,暫估的費用,與您加計扣除的費用是兩個概念。加計扣除的費用不能直接做賬處理的。如果那個暫估的費用無法取得發(fā)票,那是要調(diào)增2016年的利潤總額的。是要補稅的。
2017-05-26 14:45:26
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