老師,外貿(mào)企業(yè),出口退稅,合同價(jià)款是1000美元,報(bào)關(guān)單上也是1000美元,后來(lái)我們給他們提供了一些工作,補(bǔ)給我們40美元,我會(huì)計(jì)做賬,銷(xiāo)售額收入可以是1040美元嗎,我申報(bào)增值稅的時(shí)候免稅收入填多少1040美元嗎
珊
于2022-02-22 17:19 發(fā)布 ??594次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師
2022-02-22 17:26
同學(xué)你好
這個(gè)你要退稅的話(huà)就按照1000做收入
40做營(yíng)業(yè)外收入才行
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先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅
不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫(xiě)
2019-01-04 15:38:35

出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì),填在17欄,未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷(xiāo)售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-10 13:13:18

您好同學(xué)
對(duì)的,您的理解是對(duì)的。
分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫(xiě)出來(lái)。
銷(xiāo)售收入:
借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口銷(xiāo)售
結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷(xiāo)售
貸:庫(kù)存商品--XXX
不可退稅部分轉(zhuǎn)成本:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷(xiāo)售
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
出口退稅:
借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56

1、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集里錄入出口、進(jìn)貨信息;
2、生成預(yù)審盤(pán)去專(zhuān)管員那里預(yù)審(有的地方可以網(wǎng)上預(yù)審)
3、根據(jù)反饋回來(lái)的疑點(diǎn)調(diào)整錄入
4、確認(rèn)正式申報(bào),打印進(jìn)貨、出口明細(xì)表和匯總表
5、生成正式申報(bào)盤(pán),把單據(jù)裝訂;
6、去退稅局申報(bào)
以上步驟一定要在出口后90天內(nèi)的第一個(gè)納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)。
2021-07-23 21:09:10

您好,增值稅還是按原先的申報(bào)方式申報(bào),但是增值稅申報(bào)表上有幾個(gè)和出口有限的數(shù)據(jù)需要你計(jì)算填寫(xiě)。而且每個(gè)月申報(bào)免抵退之前必須先申報(bào)增值稅(如果你是生產(chǎn)型出口企業(yè)的話(huà),外貿(mào)出口企業(yè)的申報(bào)不受增值稅申報(bào)的影響)。
2018-04-04 08:09:15
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