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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-02-22 16:08

你好你好 你這二種方法處理都可以   ,紅沖的正規(guī)

cc果凍 追問(wèn)

2022-02-22 16:13

可是不紅沖的話,管理費(fèi)用-暫估 和 應(yīng)付賬款-暫估 就一直掛在帳上了,不是一直不平了嗎,不太理解

玲老師 解答

2022-02-22 16:20

暫估的數(shù)據(jù)不對(duì)就紅沖按發(fā)票入賬。

cc果凍 追問(wèn)

2022-02-22 16:22

那如果暫估的數(shù)據(jù)是對(duì)的,可以不紅沖的話,管理費(fèi)用-暫估 和 應(yīng)付賬款-暫估 就一直掛在帳上了,不是一直不平了嗎,不太理解

玲老師 解答

2022-02-22 16:23

數(shù)據(jù)沒有錯(cuò),不用再評(píng)了。
后面把錢付了。就可以了。

cc果凍 追問(wèn)

2022-02-22 16:27

為什么不用平也沒關(guān)系,帳不是一定要平的嗎

玲老師 解答

2022-02-22 16:30

。你這筆分錄是平的。

玲老師 解答

2022-02-22 16:30

我是說(shuō)不用額外去評(píng),因?yàn)榉致肪褪瞧降摹?br/>暫估的金額沒有錯(cuò),你說(shuō)哪不平?

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后面回來(lái)發(fā)票時(shí)紅沖這個(gè)分路再按發(fā)票入賬。
2023-10-13 09:44:41
是的,轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用就是
2023-07-25 14:43:22
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款
2023-05-17 15:39:48
1.因?yàn)槌私o了產(chǎn)品公司還交了銷項(xiàng)稅 2.應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款是含稅的
2022-04-06 13:55:27
同學(xué),你好。之前管理費(fèi)用是在借方嗎?借 應(yīng)付賬款,貸 管理費(fèi)用。
2021-01-11 13:45:08
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