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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-22 14:58

你好,也就是少做了計提是嗎?借以前年度損益調整貸應交稅費附加稅。

紅蘋果1 追問

2022-02-22 15:06

老師是把沒計提的差額,寫進去就可以了啊?借,以前年度損益調整108419.16貸,應交稅費附加稅108419.16是這樣的嗎

郭老師 解答

2022-02-22 15:11

是的是的,是這么做的,可以的。

紅蘋果1 追問

2022-02-22 15:14

你幫我看看,是這樣啊

郭老師 解答

2022-02-22 15:16

你好,對的是的,是這么做的。

紅蘋果1 追問

2022-02-22 15:26

你幫我看看這個科目余額表變成這樣了

郭老師 解答

2022-02-22 15:28

你這個不對,你怎么之前計提了是11萬多,你跟我說的是五萬多。

郭老師 解答

2022-02-22 15:28

不對,你計提的是十萬多,然后繳納的是11萬,你少做了1000多啊。

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相關問題討論
你好,也就是少做了計提是嗎?借以前年度損益調整貸應交稅費附加稅。
2022-02-22 14:58:36
你好,簡化處理記到1月的稅金及附加里調整一下就好。
2020-03-25 11:10:35
你好,可以補計提的
2018-09-06 16:24:52
您好,把多計提的紅沖處理就行了,借:稅金及附加,負數70元,貸:應交稅費-相關稅金,負數70元。
2018-07-10 23:50:32
同學,如果多計提了就轉回,做相反分錄,如果少提了就補提
2020-07-11 11:15:29
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