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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-02-22 13:59

你好,之前暫估的成本多了,做之前暫估成本的相反分錄,金額就是多入賬的金額

追問

2022-02-22 14:01

我直接借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付暫估
紅字的調(diào)整
可以嗎?

鄒老師 解答

2022-02-22 14:03

你好,可以這樣處理的 

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相關(guān)問題討論
你好,之前暫估的成本多了,做之前暫估成本的相反分錄,金額就是多入賬的金額
2022-02-22 13:59:50
借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤或者通過以前年度損益調(diào)整
2022-02-24 16:50:18
你好 你沖銷成本分錄怎么做的。 是2020年發(fā)生的 直接調(diào)整過來即可
2020-07-06 11:34:18
你好,先按照暫估的成本先紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)部分,等到價格確定再調(diào)整暫估成本
2021-12-20 14:17:05
學(xué)員你好,暫估時你入賬 借:成本100 貸:應(yīng)付賬款-暫估100 收到發(fā)票80萬 你入賬 借:應(yīng)付賬款-暫估80 貸:應(yīng)付賬款-A公司 80即可。在收到20時候 再入一遍應(yīng)付賬款-A公司。以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用調(diào)整。如果對我的解答滿意的話,請給我五星好評,感謝!
2019-04-15 19:01:51
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