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小緣
于2020-03-20 17:44 發(fā)布 ??2746次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-03-20 17:45
你好,按多沖的金額做負數(shù)分錄再沖回就可以的
小緣 追問
2020-03-20 17:51
那摘要直接寫紅沖某年多沖應付材料款?分錄怎么做假如多沖20萬, 是不是1.借:應付購貨款 -200000 貸:銀行存款- 200000,在做正確的:借:材料費 200000 貸:銀行存款200000
立紅老師 解答
2020-03-20 18:04
你好,那摘要直接寫紅沖某年多沖應付材料款?——是的是不是1.借:應付購貨款 -200000 貸:銀行存款- 200000,在做正確的:借:材料費 200000 貸:銀行存款200000——是的,先沖錯誤的,再做正確的
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以前年度損益調(diào)整 放在資產(chǎn)、負責、權(quán)益、成本、損益那個類別下面呀
答: 你好,是損益
你好老師,今年收到17年的銷售退回,紅字沖銷之后,成本需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 你好,今年這樣做分錄 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,這些2019年的票(成本票)放在2020年是不是要通過以前年度損益調(diào)整?
答: 你好,是的。
沖銷以前年度的暫估成本需要通過以前年度損益調(diào)整嗎
討論
調(diào)整以前年度應做成本的做成了應付,怎么調(diào)整
老師請問下發(fā)現(xiàn)以前年度年底不夠成本暫估了成本,然后次年沖暫估時多沖了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整
補以前年度的成本沒有票,我怎么能在年報里調(diào)整?
21年營業(yè)成本在22年調(diào)整為以前年度損益調(diào)整 以前年度損益調(diào)整在稅務年報哪里體現(xiàn)
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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小緣 追問
2020-03-20 17:51
立紅老師 解答
2020-03-20 18:04