
老師,12月我公司計(jì)提了假如成本是10萬,借成本10萬,貸應(yīng)付賬款10萬,有1個(gè)點(diǎn)的稅沒有做分錄,到1月時(shí),關(guān)于這個(gè)稅有1000元,分錄怎么做?這個(gè)稅的發(fā)票日期是12月的,1月才收到,1月認(rèn)證的
答: 您好,是有1000元進(jìn)項(xiàng)稅?那您需要做前期更正
老師您好!我12月份支付了一筆貨款,今天也就是1月8號(hào)收到發(fā)票,發(fā)票日期是12月31號(hào)的,可是金額錯(cuò)了,我應(yīng)該怎么處理?付款的時(shí)候我的分錄是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款這樣做對(duì)嗎?
答: 您好 付款的時(shí)候分錄可以這樣寫 發(fā)票金額錯(cuò)誤 退給對(duì)方重新開具
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上年底發(fā)生的成本費(fèi)用,次年三月得到發(fā)票,怎么做分錄上期分錄:借原材料 貸應(yīng)付賬款一暫估應(yīng)付款。下期做相反分錄:應(yīng)付賬款一暫估應(yīng)付款 貸原材料。收到發(fā)票時(shí):借原材料 貸應(yīng)付賬款 如果3月份收到發(fā)票,只是3月份做相反分錄,還是每個(gè)月得做相反分錄?
答: 你好,可以在收到發(fā)票做暫估相反分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄


懵懂的小白菜 追問
2022-02-21 19:57
懵懂的小白菜 追問
2022-02-21 19:57
小林老師 解答
2022-02-21 20:01