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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-16 10:01

借固定資產(chǎn) 50000貸預(yù)付賬款50000

ZZ 追問

2024-04-16 10:03

什么時候折舊,什么時候交印花稅?發(fā)票全齊嘛

東老師 解答

2024-04-16 10:04

固定資產(chǎn)已經(jīng)開始投入使用了嗎?

ZZ 追問

2024-04-16 10:13

沒有,因?yàn)樾罗k企業(yè),收入這塊是沒有的

東老師 解答

2024-04-16 10:14

有固定資產(chǎn)什么時候開始入賬,開始使用了再計提折舊

ZZ 追問

2024-04-16 10:19

哦哦,那就是票到?jīng)_銷預(yù)付賬款,使用了再計提折舊,印花稅的話我也可以票齊了以后再一起交是吧

東老師 解答

2024-04-16 10:19

對,沒問題,是可以這么做的。

ZZ 追問

2024-04-16 10:24

謝謝老師,一開始糾結(jié)了折舊的時間節(jié)點(diǎn),老師那句開始使用點(diǎn)醒了,正常投入使用的第二個月折舊

東老師 解答

2024-04-16 10:25

沒錯的,就是這么操作。

ZZ 追問

2024-04-16 10:29

那老師,因?yàn)樵O(shè)備款是普票,我是不是也可以等發(fā)票全到后一起入賬到固定資產(chǎn),直接一并沖減應(yīng)付賬款呢

東老師 解答

2024-04-16 10:30

可以等發(fā)票全到后一起入賬到固定資產(chǎn)

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借固定資產(chǎn) 50000貸預(yù)付賬款50000
2024-04-16 10:01:44
借庫存商品貸銀行存款,按這個來做成本匯算清繳的時候調(diào)增就行。
2021-08-03 10:59:18
您好 請問購貨的時候分錄怎么寫的
2022-04-14 09:25:02
借xx 貸應(yīng)付賬款,沒有付款掛應(yīng)付賬款,貸方
2020-02-29 15:56:07
收到發(fā)票借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 未支付的款項,會形成應(yīng)付賬款的余額
2020-02-29 16:01:31
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