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送心意

Flower--老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2022-02-19 22:07

同學你好,如果是由于材料已入庫而未取得發(fā)票導致的暫估,會計可真實入賬,并不需要沖平。所得稅匯算清繳前還未取得發(fā)票時:
借:以前年度損益調(diào)整(實務中金額不大時直接記入所得稅費用)
貸:應交稅費-應交所得稅
待后期取得發(fā)票后,再在稅前追補扣除。

跳躍的御姐 追問

2022-02-19 22:12

材料也沒有入庫,季度不想交所得稅,所以暫估成本入賬,準備匯算清繳的時候交。現(xiàn)在怎么沖那筆暫估成本分錄。

Flower--老師 解答

2022-02-19 22:33

借:應付賬款-暫估
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅

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同學你好,如果是由于材料已入庫而未取得發(fā)票導致的暫估,會計可真實入賬,并不需要沖平。所得稅匯算清繳前還未取得發(fā)票時: 借:以前年度損益調(diào)整(實務中金額不大時直接記入所得稅費用) 貸:應交稅費-應交所得稅 待后期取得發(fā)票后,再在稅前追補扣除。
2022-02-19 22:07:39
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬,不用做分錄
2020-05-25 19:35:28
你好,可以改 根據(jù)匯算清繳補交稅款情況 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-01-04 19:18:17
您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好!你先匯算清繳調(diào)增。然后再在第二年做紅字分錄沖減 這個分錄,要看你去年怎么做的分錄
2023-04-24 07:41:23
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