APP下載
微信用戶
于2022-02-18 17:13 發(fā)布 ??570次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-02-18 17:16
你好這個月末是借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
上個月銷項抵扣完有余額怎么做賬
答: 你好 這個月末是 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
疫情期間免稅的,請問我交的稅盤年費以前是全額抵扣,現(xiàn)在沒有銷項稅所以也不存在抵扣我,我怎么做賬啊
答: 借管理費用貸銀存就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅借方的余額可用在下月的銷項稅額抵扣,這個要怎么做賬
答: 你好 你們之前留抵的進項稅是否轉到了轉出未交增值稅的借方的
請問老師,我們報了稅銷項被抵扣的稅額怎么做賬?
討論
請問老師:7月份銷項稅額600元,抵扣了620元,請問怎么做賬
銷項稅額 2272.73 進項稅額 7358.49 可以抵扣嗎 多余的下月抵扣嗎
老師請問下我本月已做賬的進項發(fā)票,本月不想勾選抵扣,我做在:應交稅金_待抵扣進項稅額,但是科目余額表上,應交稅費借方包含了,待抵扣進項稅額和本月抵扣的進項稅額,減銷項稅額,余額跟我增值稅申報表應交稅費的余額就對不上了,我怎么處理呢
內(nèi)賬里面稅額這一塊兒怎么做賬?因為我們目前是手工在做帳,如果進項和銷項都做上,抵扣的時候要怎么做
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 79959 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)