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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-21 17:10

你好 你們之前留抵的進項稅是否轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方的

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你好 你們之前留抵的進項稅是否轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方的
2019-10-21 17:10:00
你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
是的,就是例如說的意思。因為應(yīng)納增值稅稅額=銷項稅額 - 進項稅額
2019-03-15 10:29:35
你好 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2019-08-02 15:54:13
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