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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-14 14:37

借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)

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借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)
2017-03-14 14:37:14
增值稅留抵退稅款是增值稅征收過(guò)程中扣除的貨物或勞務(wù),當(dāng)貨物或勞務(wù)發(fā)出后,增值稅稅款可能會(huì)超出實(shí)際應(yīng)納的稅款,從而可以將多繳的稅款留抵其他未納稅款,稱為增值稅留抵退稅款。 做賬的步驟如下: 1. 開(kāi)立記帳憑證,貸方借方結(jié)余為0,記入: ①應(yīng)交稅款(貸方); ②增值稅留抵退稅款(借方)。 2. 再根據(jù)發(fā)票、稅票或稅務(wù)機(jī)關(guān)給出的憑證,開(kāi)立記帳憑證,貸方借方余額為0,記入: ①增值稅留抵退稅款(貸方); ②應(yīng)付稅款(借方); ③增值稅退稅(貸方); ④增值稅(借方) 案例:一個(gè)公司,在2019年發(fā)出增值稅稅款7000元,經(jīng)審核稅務(wù)機(jī)關(guān)將其中6000元作為增值稅留抵退稅款,則當(dāng)期發(fā)生下列會(huì)計(jì)分錄: 應(yīng)交稅款 7000 增值稅留抵退稅款 7000 增值稅留抵退稅款 6000 應(yīng)付稅款 6000 增值稅退稅 6000 增值稅 6000
2023-03-01 19:56:42
你好、 借:其他應(yīng)收款   貸:營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助 收到增值稅返還 借:銀行存款   貸:其他應(yīng)收
2020-04-08 11:56:52
謝謝銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-14 10:35:19
您好,如果是進(jìn)口貨物,完稅價(jià)格是貨物的成本,增值稅是以完稅價(jià)格的13%計(jì)繳海關(guān)征收。企業(yè)可憑海關(guān)增值稅繳款書(shū)用于抵扣。 跟進(jìn)口發(fā)票一起做帳,如下: 借:原材料 xxx 應(yīng)交稅金-進(jìn)口增值稅 XXX 借:銀行存款(或其他科目) XXX 增值稅一般納稅人取得所有需抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),簡(jiǎn)稱海關(guān)完稅憑證。應(yīng)根據(jù)相關(guān)海關(guān)完稅憑證逐票填寫(xiě)海關(guān)完稅憑證抵扣清單,在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)隨同納稅申報(bào)表一并報(bào)送。
2019-05-25 11:11:31
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