老師您好 我們是一個國企,自己弄了個食堂,還有一個 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問
您好,可以的,這個按明細(xì)來開就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的??梢蚤_差額。 答

收到增值稅留抵稅額退稅,如何賬務(wù)處理?
答: 你好,如果你留底部分已經(jīng)做在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(或多交增值稅)科目里的話,那么,收到時:借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(或多交增值稅)
老師,想問下,8月份期末留抵稅額58774.24,那期末應(yīng)該怎么做增值稅的賬務(wù)處理?
答: 你之前進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出未交增值稅么,沒有做現(xiàn)在做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們銷項(xiàng)稅26048.76,進(jìn)賬28761.07,期末留抵稅額2712.31,求一個全套的增值稅賬務(wù)處理分錄,金額也咧上去
答: 一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26048.76 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2712.31 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)28761.07 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2712.31 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2712.31

