
沖以前年度多計提費用,借以前年度損益調(diào)整負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù) 所得稅科目?還是借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整?哪個是正確的?
答: 你好,你多計提了哪個費用的?是工資嗎?
個人所得稅系統(tǒng)里的金額和應(yīng)付職工薪酬的借方還是貸方要對應(yīng)???假如我去年12月個稅系統(tǒng)和應(yīng)付職工薪酬不一樣,1月份要怎么辦,要把12月的帳重新做嗎?還是做在1月賬上寫以前年度損益調(diào)整?有人說假如不對應(yīng)的話報年度匯總的表時就有問題,讓改掉12月份的,但是結(jié)賬了一般不能改的吧?
答: 你好 ;? ? 個稅報的數(shù)據(jù)是 跟你計提金額。 也是 你應(yīng)發(fā)工資 貸方金額來一致的;? ?不一致 你就去改下哦? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個人所得稅系統(tǒng)里的金額和應(yīng)付職工薪酬的借方還是貸方要對應(yīng)???假如我去年12月個稅系統(tǒng)和應(yīng)付職工薪酬不一樣,1月份要怎么辦,要把12月的帳重新做嗎?還是做在1月賬上寫以前年度損益調(diào)整?有人說假如不對應(yīng)的話報年度匯總的表時就有問題,讓改掉12月份的,但是結(jié)賬了一般不能改的吧?能每個問題都回答一下嗎?詳細點
答: 是借方,發(fā)放的次月申報,對不上要先去找對不上的原因,是做錯賬還是申報錯了,結(jié)賬了可以反結(jié)賬去改


學(xué)員 追問
2022-02-17 16:25
小小霞老師 解答
2022-02-17 18:45