
老師,12月有銷項稅額7183.27元,在1月已交稅,12月未做銷項稅額轉(zhuǎn)出,交稅的分錄:借應交稅費-已交稅金,出報表時應交稅費科目有余額,我該怎么平呢?,我們是小規(guī)模
答: 同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一已交稅金;
小規(guī)模納稅人應交稅費-應交增值稅-銷項稅額對不
答: 正常應該是應交稅費應交增值稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人繳納增值稅時,是否通過應交稅金-應交增值稅(已交稅金)科目?應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)貸,這樣銷項稅額不就沒辦法沖平了嗎
答: 小規(guī)模納稅人,應交稅費—應交增值稅不用設置三級科目,只要設置二級科目就可以


東瓊 追問
2022-02-16 15:12
立紅老師 解答
2022-02-16 15:14
東瓊 追問
2022-02-16 15:15
立紅老師 解答
2022-02-16 15:16