老師,之前注冊資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

小規(guī)模季度時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 有余額嗎
答: 小規(guī)模納稅人在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目下沒有三級科目-銷項(xiàng)稅額,只在二級科目下核算,期末貸方余額表示季度末由應(yīng)交未交增值稅。7月份申報(bào)繳納后沖平,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值書稅 貸銀行:銀行。
小規(guī)模和一般納稅人季度時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有余額會怎么樣,無余額會怎么樣呢?
答: 您好,小規(guī)模和一般納稅人季度時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有余額的話,應(yīng)該核算應(yīng)該繳納的增值稅,再有余額盡量結(jié)轉(zhuǎn)處理,否則會越來越大,僅此而已,其他也沒什么影響。無余額的話,代表結(jié)轉(zhuǎn)完畢,科目處理結(jié)束了,正常該交稅的交稅就行了。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人銷售收入季度超過9萬了,那增值稅如何做賬?是 借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
答: 銷售時(shí)借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅


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