
老師,公司有2019年一筆借款,布置費(fèi),2019年做了一筆借其他應(yīng)收貸銀行,2020年一月報(bào)銷完了,那報(bào)銷的分錄是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收嗎?
答: 報(bào)銷時(shí),若沒有資金流出,可以做這個(gè)分錄
請問老師,去年工資表的其他應(yīng)收~個(gè)人保險(xiǎn)繳納部分貸方8058.69,但是社保繳納分錄中其他應(yīng)收~個(gè)人繳納保險(xiǎn) 借6078.01,其中差的1980.68在管理費(fèi)用~社保的借方,老師17年如何調(diào)整
答: 那實(shí)際情況是怎樣的,是賬務(wù)處理錯(cuò)了還是怎樣的?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,借款掛其他應(yīng)收,還款以報(bào)銷形勢沖,那分錄可以做:第1:借,管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)收嗎?還是,第2:借,管理費(fèi)用,貸,現(xiàn)金,再,借,現(xiàn)金,貸,其他應(yīng)收?直接用第一種可以嗎?
答: 借,其他應(yīng)收 貸,現(xiàn)金, 借,管理費(fèi)用, 貸,其他應(yīng)收

