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送心意

小菲老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-15 14:24

同學(xué),你好
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率(25%或20%、15%)
應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損

婷婷 追問

2022-02-15 14:34

初加工銷售的是免稅收入嗎,

婷婷 追問

2022-02-15 14:35

我在匯算清繳的時(shí)候,那個(gè)收入我是不是按照賬上的正常填,有屬于免稅的,那部分我要單獨(dú)填表

婷婷 追問

2022-02-15 14:37

精加工是怎么交企業(yè)所得稅的

小菲老師 解答

2022-02-15 15:03

同學(xué),你好

有屬于免稅的,那部分要單獨(dú)填表
算企業(yè)所得稅,你要先把收入算出來,是有公式的
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率(25%或20%、15%)
應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損

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相關(guān)問題討論
你好 各地有差異參考下表
2021-06-03 08:58:20
同學(xué),你好 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率(25%或20%、15%) 應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損
2022-02-15 14:24:01
這個(gè)不存在免稅政策,這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。屬于農(nóng)產(chǎn)品深加工,不是初加工。經(jīng)過了化學(xué)反映(蒸或煮)就是化學(xué)反映了,變熟了。
2019-06-25 10:53:51
老師回答呀
2016-01-21 14:46:43
每個(gè)單位的稅負(fù)都不一樣,有的高有的低,增值稅3%,企業(yè)所得稅0-2.5%都可以。還有很多長虧不倒戶,你們按照企業(yè)真實(shí)情況做即可
2017-05-23 12:33:04
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