
老師,前期已經(jīng)確認(rèn)了無票收入已經(jīng)繳稅,后期對方要求開票該怎么處理?
答: 紅沖無票收入再開正確發(fā)票。按無票收入申報。
前期已經(jīng)確認(rèn)了無票收入已經(jīng)繳稅,后期對方要求開票該怎么處理?
答: 您好,您應(yīng)該開具發(fā)票,開票之后到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行《增值稅納稅申報表附表一負(fù)數(shù)填列》申請,將您的無票銷售額從本期銷售額中減掉即可,防止重復(fù)納稅。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做了無票收入之后,后期有學(xué)員要求開發(fā)票的,在申報稅的時候怎么處理已經(jīng)繳納過的增值稅呢因為前面已經(jīng)做了無票收入并繳納了,現(xiàn)在發(fā)票來了該怎么做
答: 現(xiàn)在開發(fā)票了,把前期這部分已繳納過增值稅的部分填入無票收入,填負(fù)數(shù)即可


玲老師 解答
2022-02-15 14:01