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送心意

王老師1

職稱會計從業(yè)資格

2020-07-10 15:12

現(xiàn)在開發(fā)票了,把前期這部分已繳納過增值稅的部分填入無票收入,填負數(shù)即可

Calm 追問

2020-07-10 15:30

是在下個月報稅的時候在未開具發(fā)票銷項稅額里填負數(shù)是嗎

王老師1 解答

2020-07-10 15:34

是的,我說的就是這個意思

Calm 追問

2020-07-10 15:39

如果這樣一正一負不就等于沒交稅了

下個月銷售額還要填嗎,還是只填銷項稅額負數(shù)

王老師1 解答

2020-07-10 15:44

但你前期交稅了,我舉例說吧
2月沒開發(fā)票,但你做了無票收入,繳納了100元的增值稅(金額假定)
5月學員要求開發(fā)票,你開具了100元增值稅的發(fā)票,同時當月在未票收入里填負100元,5月該筆業(yè)務不交增值稅
全年來看,2月已交了100元,如果5月開票不填負100會重復繳納

王老師1 解答

2020-07-10 15:44

銷項稅填了,銷售額也要填,都是負數(shù)

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相關問題討論
同學你好 按照正數(shù)發(fā)票與負數(shù)發(fā)票抵消以后的金額申報增值稅
2021-01-19 19:08:26
可以 但是自己申報不了
2021-01-19 11:19:59
你好,填寫在當月的收入欄次,比如未達起征點或免稅銷售額,或第一行
2017-01-05 10:09:21
你好,按開票價稅合計除以1.03*3%申報增值稅
2016-07-24 23:11:29
您好,先把上月的未開票收入沖掉,用負數(shù)
2019-12-06 12:08:00
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