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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-02-15 09:57

同學,你好
  1.不可以
  2.借:其他應收款5貸:銀行存款5借:原材料3貸:其他應收款5沒有發(fā)票,之后納稅調整

bugke 追問

2022-02-15 10:07

票來了的分錄是借:原材料,貸:其他應收款?我們是公司是建筑公司,付的是工程款,老師可以用這個科目嗎?第2:銀行賬戶1月到賬20萬,還沒有開票。2月需要開票。分錄是不是:借:銀行存款20W、貸:預收賬款。之后費用票到了,又應該如何沖?

小菲老師 解答

2022-02-15 10:19

同學,你好
可以
借:預收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費

bugke 追問

2022-02-15 11:16

老師之前那個問題,法人銀行到賬5萬,支付出去3萬,這個分錄沒有看明白?可以再說一下嗎

小菲老師 解答

2022-02-15 11:17

借:其他應收款5貸:銀行存款5
借:原材料3貸:其他應收款3
第一個分錄,是打錢給個人
第二個,是個人買材料

bugke 追問

2022-02-15 12:20

中間差額2萬,怎么做分錄?

小菲老師 解答

2022-02-15 12:21

同學,你好
這2萬你要怎么處理?

bugke 追問

2022-02-15 12:31

單從業(yè)務內容做賬來說,2萬的差額是怎么做分錄?我對分錄運用還不熟悉,怎么樣才能加強

小菲老師 解答

2022-02-15 12:42

同學,你好
這2萬沒有動,還在個人手里,不用做分錄

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同學,你好 1.不可以 2.借:其他應收款5貸:銀行存款5借:原材料3貸:其他應收款5沒有發(fā)票,之后納稅調整
2022-02-15 09:57:57
你好;? ?你們在虛開發(fā)票嗎 。? 你正常是先有貨物購進才會出庫的 。 不然你貨物都沒有結轉會異常的; 如果有購進沒有發(fā)票? ?后期會開嗎? ?
2022-03-09 17:42:53
你好這個沒有發(fā)票,你做成本和費用,這個是查賬嗎,查賬匯算清繳納稅調增,和個人交易 這個金額不超過500 根據(jù)收款憑證稅前扣除, 國家稅務總局公告2018年第28號 國家稅務總局關于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條? 企業(yè)在境內發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱“應稅項目”)的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務機關代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。小額零星經(jīng)營業(yè)務的判斷標準是個人從事應稅項目經(jīng)營業(yè)務的銷售額不超過增值稅相關政策規(guī)定的起征點。
2021-06-21 11:31:12
你好,賬上已經(jīng)做了收入,就不需要再做收入分錄 沒有做成本,就補做結轉成本分錄就是了
2019-12-21 11:05:39
你好!同城結算用支票;異地結算用銀行承兌匯票。簡單的說,客人到開戶銀行購買匯票,銀行先從客人帳上扣除款項,然后簽發(fā)匯票,客人就可以把匯票直接交予收款人,收款人可以通過自己的開戶銀行做托收,收妥入賬,匯票可以異地使用,有效期一個月 本票是客人到開戶銀行購買,銀行也是先從客人帳上扣除款項,然后簽發(fā)本票,客人就可以把本票直接交予收款人,區(qū)別是,本票是見票即付,收款人開戶銀行收到客戶提示的本票后需馬上入賬,然后才通過銀行間的清算系統(tǒng)清算資金,收回款項,匯票只能在同城使用,有效期兩個月 以上是國內的人民幣票據(jù)的使用,國外的匯票和本票稍微有區(qū)別,例如有效期,簽發(fā)的要求等,但大致相同 從以上對比可見,匯票和本票的區(qū)別,簡單說就是使用范圍(異地/同城),款項解付(收妥入賬/見票即付)和有效期(一個月/兩個月)
2016-03-09 21:28:37
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