老師!您好!我問一下年前的成本費用暫估的,年后領(lǐng)導(dǎo)拿來的有超出暫估的數(shù)的,有的來的票比暫估的少,我第一次經(jīng)歷這個暫估,不是很明白,原先的會計年前費用和工資暫估是借:管理費用-職工薪酬暫估100000,借:管理費用-費用暫估200000,貸:其他應(yīng)付款-***200000,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資100000,可是費用和工資實際都沒發(fā)這么多,我過了年之后這個賬怎么記?直接紅沖可以嗎?我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,還用結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益嗎?麻煩老師給我講講!還有營業(yè)成本,年前暫估的140萬,其實應(yīng)該150萬,過了年怎么調(diào)整記賬?
開心就好
于2022-02-15 09:26 發(fā)布 ??2051次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-02-15 09:28
同學(xué)你好
把暫估的紅沖了然后按照收到的發(fā)票金額來做就行了
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您好,這個是調(diào)整期初的業(yè)務(wù),不影響當(dāng)期損益
2022-04-14 14:02:43

同學(xué)你好
把暫估的紅沖了然后按照收到的發(fā)票金額來做就行了
2022-02-15 09:28:36

你好,其他應(yīng)收款直接調(diào)整到當(dāng)月就可以的,不影響1000年度的利潤。
2022-01-05 11:38:22

你好!
借應(yīng)付職工薪酬
貸利潤分配…未分配利潤
2020-04-22 11:34:58

應(yīng)付職工薪酬
2017-08-21 16:37:03
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