
老師 12月份季度的年度企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候計(jì)提了3000元,實(shí)際應(yīng)該補(bǔ)交2700元企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何調(diào)賬及調(diào)表
答: 你好,沖銷多計(jì)提(假設(shè)跨年了) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅, 貸:以前年度損益調(diào)整
我們年底想交企業(yè)所得稅,怎么調(diào)賬啊,今年一年沒有交過企業(yè)所得稅
答: 你好,你需要把成本,費(fèi)用調(diào)低一些,使得賬面有利潤(rùn)才可以的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
第四季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了,報(bào)表也上傳了,要調(diào)下賬,我想問下現(xiàn)在還能調(diào)賬嗎,如果要調(diào)賬的話是不是要去稅局做更正申報(bào)?
答: 你好,直接在這個(gè)月調(diào)整,如果涉及到損益類的,用以前年度損益調(diào)整之前的就不用修改。
老師您好,我在12月企業(yè)所得稅,沒有計(jì)提,在1月份支付的時(shí)候,直接用所得稅費(fèi)科目,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
請(qǐng)問前任會(huì)計(jì)賬上科目有應(yīng)交企業(yè)所得余額,但我們實(shí)際上是虧損的,不需要交企業(yè)所得稅,怎么調(diào)賬?
在做2018年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要調(diào)增企業(yè)所得稅,比如需要調(diào)增1000元企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是怎樣的呢?
老師,賬上19年企業(yè)所得稅16210.04,報(bào)稅系統(tǒng)企業(yè)所得稅差16210.05應(yīng)該怎么調(diào)賬?

