出口加工企業(yè),計(jì)提進(jìn)項(xiàng)到出口退稅收到退稅款金額存入銀行,這些分錄怎么做?
慧慧
于2017-03-13 13:41 發(fā)布 ??1023次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2017-03-13 13:47
能說的具體一點(diǎn)嗎?比如10月,公司進(jìn)項(xiàng)總額是10萬,那接下啦的分錄要怎么做?
相關(guān)問題討論

借:其他應(yīng)收款貸:應(yīng)交稅費(fèi);借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款
2017-03-13 13:42:57

可以這樣做,用出口退稅明細(xì)更好
2017-03-13 14:09:57

你好,跟我們平日退稅的道理是一樣的
2023-09-10 09:38:54

你好
收到退稅款,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
應(yīng)該填在“免抵退應(yīng)退稅額”欄
2019-03-19 18:31:42

你好!
1、企業(yè)根據(jù)“當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣的稅額”:
借:主營業(yè)務(wù)成本,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),
2、企業(yè)根據(jù)“當(dāng)期免抵稅額”:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅),
3、根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計(jì)處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅),
貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收補(bǔ)貼款,
4、企業(yè)根據(jù)“當(dāng)期應(yīng)退稅額”,在實(shí)際收到退稅款時(shí):
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收補(bǔ)貼款。
2024-08-20 15:26:27
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
慧慧 追問
2017-03-13 13:53
袁老師 解答
2017-03-13 13:42
袁老師 解答
2017-03-13 13:50
袁老師 解答
2017-03-13 13:57