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送心意

大紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-10 12:34

親愛的學(xué)員,您好。收到專票時(shí),借 其他應(yīng)付款  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸銀行存款    即可。

林霧 追問(wèn)

2022-02-10 12:35

那其他應(yīng)付款會(huì)不平啊

林霧 追問(wèn)

2022-02-10 12:37

21年暫估費(fèi)用時(shí):借:管理費(fèi)用300;貸:其他應(yīng)付款300;
22年收到專票付款時(shí):借:其他應(yīng)付款280,進(jìn)項(xiàng)稅20;貸銀行存款300

大紅老師 解答

2022-02-10 12:37

親愛的,您好。比如專票價(jià)款100,稅額13.  暫估時(shí)借管理費(fèi)用 100 貸其他應(yīng)付款  100   來(lái)票時(shí),借其他應(yīng)付款100  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13貸銀行存款 即可。

林霧 追問(wèn)

2022-02-10 12:38

暫估時(shí)不知道是專票還是普票,所以計(jì)的是總額

大紅老師 解答

2022-02-10 12:40

親愛的,您好。那就 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸  管理費(fèi)用  借其他應(yīng)付款  貸銀行存款   即可

林霧 追問(wèn)

2022-02-10 13:39

應(yīng)該是:借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸  以前年度損益調(diào)整  借其他應(yīng)付款  貸銀行存款?不然管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)了

大紅老師 解答

2022-02-10 13:42

其實(shí),金額不大的話直接沖當(dāng)期損益就好了。金額大的話需要去調(diào)整以前年度損益調(diào)整。

林霧 追問(wèn)

2022-02-10 13:44

好的,謝謝老師

大紅老師 解答

2022-02-10 13:47

沒事的~~~~互相學(xué)習(xí)進(jìn)步

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是,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——員工
2023-09-21 14:06:48
借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2023-05-12 10:59:49
你好,是的,可以這樣處理的,
2021-03-12 10:37:00
親愛的學(xué)員,您好。收到專票時(shí),借 其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸銀行存款 即可。
2022-02-10 12:34:10
您好,這個(gè)是屬于其他應(yīng)付款
2023-05-21 13:12:23
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