
小微企業(yè)做帳時收入直接入主營業(yè)務(wù)收入,沒有體現(xiàn)增值稅,季末交了增值稅,這個會計分錄應(yīng)如何做?
答: 也就是你的主營業(yè)務(wù)收入多了,應(yīng)交稅費少了是嗎?如果是跨年了,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
免增值稅的小微企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入如何做會計分
答: 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款 等 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅收入) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入-補貼收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.去年公司的主營業(yè)務(wù)收入超過5000萬,不能算小微期了,對不對?2.那如果今年的主營業(yè)務(wù)收入不超5000萬的話,還會是小微企業(yè)嗎?
答: 您好,只要當年滿足小微條件就可以

