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送心意

李老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-18 16:36

不是很明白,要跟收入分開做嗎?以前我沒有代開專票,全部是普票的時(shí)候我是這樣做的,借庫存現(xiàn)金15000 貸主營業(yè)務(wù)收入14563.11 應(yīng)交稅費(fèi)436.89,后面再做一張把稅金轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的憑證,現(xiàn)在因?yàn)橛写_的專票在里面,所以像以前那樣做的話我不知道后面的貸方要怎么做才平?

簡單 追問

2016-05-18 17:35

1.借庫存現(xiàn)金15000 貸主營業(yè)務(wù)收入14563.11 應(yīng)交稅費(fèi)436.89  2.借營業(yè)外收入291.26貸補(bǔ)貼收入~增值稅補(bǔ)貼291.26   這樣對(duì)嗎?

簡單 追問

2016-05-19 09:02

知道了,謝謝!

李老師 解答

2016-05-18 16:25

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入補(bǔ)貼收入

李老師 解答

2016-05-18 16:47

有代開專票沒享受減免的,就把那普票的稅轉(zhuǎn)入減免,分錄就是前面我說的

李老師 解答

2016-05-19 08:55

借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅291.26   營業(yè)外收入291.26

李老師 解答

2016-05-19 09:06

不客氣哈

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相關(guān)問題討論
您好!計(jì)入營業(yè)外收入。
2018-05-25 11:31:33
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入補(bǔ)貼收入
2016-05-18 16:25:30
你好!計(jì)入營業(yè)外收入。
2018-07-30 15:22:13
也就是你的主營業(yè)務(wù)收入多了,應(yīng)交稅費(fèi)少了是嗎?如果是跨年了,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-01-28 12:13:38
借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款 等 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅收入) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
2019-08-06 16:02:38
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