李老師,小微企業(yè)這月主營業(yè)務(wù)收入15000元(含稅務(wù)代開專票5000元),那么有1萬的普票是免增值稅,免征的這部分稅金291.26我要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?
簡單
于2016-05-18 16:24 發(fā)布 ??1372次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-05-18 16:36
不是很明白,要跟收入分開做嗎?以前我沒有代開專票,全部是普票的時(shí)候我是這樣做的,借庫存現(xiàn)金15000 貸主營業(yè)務(wù)收入14563.11 應(yīng)交稅費(fèi)436.89,后面再做一張把稅金轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的憑證,現(xiàn)在因?yàn)橛写_的專票在里面,所以像以前那樣做的話我不知道后面的貸方要怎么做才平?
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您好!計(jì)入營業(yè)外收入。
2018-05-25 11:31:33

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入補(bǔ)貼收入
2016-05-18 16:25:30

你好!計(jì)入營業(yè)外收入。
2018-07-30 15:22:13

也就是你的主營業(yè)務(wù)收入多了,應(yīng)交稅費(fèi)少了是嗎?如果是跨年了,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-01-28 12:13:38

借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款 等
貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅收入)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
2019-08-06 16:02:38
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