
老師,之前確認(rèn)的收入不能收回錢了,怎么做會(huì)計(jì)處理?原分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
答: 借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備, 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。
銷售時(shí)收現(xiàn)金,會(huì)計(jì)處理時(shí)是借:庫存現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),還是:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),然后再借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款
答: 借方直接記庫存現(xiàn)金
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沖紅去年的發(fā)票 要沖紅幾個(gè)月的 怎么做會(huì)計(jì)處理呢? 當(dāng)時(shí)做的是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金 -銷項(xiàng)稅 是可以全部金額紅沖 還是需要每張做個(gè)紅沖
答: 借銀行存款負(fù)數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。

