
沖紅去年的發(fā)票 要沖紅幾個月的 怎么做會計處理呢? 當時做的是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金 -銷項稅 是可以全部金額紅沖 還是需要每張做個紅沖
答: 借銀行存款負數(shù),貸以前年度損益調(diào)整負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù),借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
銷售時收現(xiàn)金,會計處理時是借:庫存現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,還是:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,然后再借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款
答: 借方直接記庫存現(xiàn)金
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
藥房,顧客充值300,返利50元,怎么做會計處理,沖減主營業(yè)務(wù)收入嗎?
答: 借:銀行存款 300 貸:預(yù)收賬款 300 不是沖減主營業(yè)務(wù)收入,300元是按照300+50的比例,分攤到充值卡里面的







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