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阿丹????
于2022-01-27 10:55 發(fā)布 ??483次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-27 10:56
你好,對的是的專票上的金額抵扣的是所得稅,你做成本費用。
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增值稅可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
答: 不可以,是負債,而不是損益 但是對應(yīng)的附加稅是可以的
招待費取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?還是只能抵扣企業(yè)所得稅
答: 你好!對的 不可以抵扣進項的,可以抵扣企業(yè)所得稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么可以抵扣的增值稅在算企業(yè)所得稅時候不得抵扣
答: 因為你抵扣的增值稅,你沒有入成本費用,而是入了應(yīng)交稅費里面,能在所得稅錢扣除的是成本費用,負債項目是不能扣除的
計算企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額里是有這2.6萬可以抵扣的增值稅的,這可抵扣的增值稅不包含在計算企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額里?
討論
稅盤的480全額抵扣是抵增值稅還是企業(yè)所得稅
允許抵扣的增值稅為什么在企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額中不得扣除?
老師,一般增值稅抵扣聯(lián)就是抵扣增值稅的對吧?那什么票可以用來抵扣企業(yè)所得稅呢?
為什么在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時允許抵扣的增值稅不得扣除,土地增值稅卻可以扣除
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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