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送心意

張老師00

職稱初級會計師

2022-01-26 11:28

你具體給我寫一下你們之前計提工資的分分錄。

高高的啤酒 追問

2022-01-26 11:41

借:管理費用—工資(應(yīng)發(fā)工資數(shù))  貸:應(yīng)付職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)工資數(shù))

張老師00 解答

2022-01-26 11:46

那你們應(yīng)付職工薪酬成為借方余額了,那是發(fā)多了?

張老師00 解答

2022-01-26 11:46

應(yīng)付職工薪酬沒有結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目是嗎

高高的啤酒 追問

2022-01-26 14:29

沒有結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目

張老師00 解答

2022-01-26 14:31

通過你說的這個,工資計提和發(fā)放都只是通過應(yīng)付職工薪酬,并且也不把應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)其他科目。那就是你們整個年底發(fā)放的比計提的多。如果你們已經(jīng)申報了第四季度的財務(wù)報表在稅務(wù)局,那不用調(diào)也可以,直接等第二年繼續(xù)計提就會平。

張老師00 解答

2022-01-26 14:32

如果本年還沒有結(jié)賬,就直接把差額計提就可以

高高的啤酒 追問

2022-01-26 14:57

2021年1—12月實發(fā)工資合計:684338.9元,2021年1—4月掛其他應(yīng)收款—代發(fā)工資合計:178641.52元,4—12月掛現(xiàn)金墊付工資合計:505697.38元,12月公賬代發(fā)部分工資合計:232512.7元,在2022年公賬代發(fā)剩余部分工資:451826.2元,老師請問我這個應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該怎么調(diào)呢

張老師00 解答

2022-01-26 15:31

你其他應(yīng)付款-工資是怎么來的。沒有計提嗎?我看你給我發(fā)的文字我對不數(shù)。其實就是一個要點,你借方余額就是多發(fā)了。然后你就計提平就可以

張老師00 解答

2022-01-26 15:32

說明你有一部分沒有先計提,直接就發(fā)了

張老師00 解答

2022-01-26 15:32

你一筆一筆對一下?;蛘咧苯幼咭还P計提的分錄就行

高高的啤酒 追問

2022-01-26 15:41

這個12月份賬先不調(diào),到2022年1月,我全部公賬代發(fā)完工資,在調(diào)整呢,第四季度報表申報上去了,到時再修改報表,這種有沒有影響?

張老師00 解答

2022-01-26 16:31

有影響,不過影響不大,你只需要保證計入費用科目的是本年度的真實發(fā)生的,然后工資總額影響福利費工會經(jīng)費的限額。稅前可以扣除的限額是以本年度工資總額為基礎(chǔ)

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你具體給我寫一下你們之前計提工資的分分錄。
2022-01-26 11:28:49
你好 你這個貸方的貸其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是什么
2020-07-06 06:27:23
是你多計提了 應(yīng)該沖減計提
2020-01-07 01:09:50
你好,可以的,
2019-10-07 20:24:36
其他應(yīng)收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應(yīng)收款。 其他應(yīng)付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應(yīng)付款。 都可以看你們是哪種就選擇那個。
2018-11-24 17:15:12
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