給離職員工多交了7月份的社保,并在發(fā)6月工資的時 問
借應(yīng)付職工薪酬,工資,貸其他應(yīng)收款,個人分擔(dān)的社保900,再補上這一個就可以了。 答
甲原持有乙 30% 的有表決權(quán)股份,采用權(quán)益法一:23 問
少數(shù)股東持股比例 20%(1-80%); 購買日(23.1.1):乙可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值 5000 萬(4500%2B500),少數(shù)股東權(quán)益 = 5000×20%=1000 萬; 23 年末:先調(diào)乙凈利潤(1000 - 內(nèi)部未實現(xiàn)損益 20=980 萬),少數(shù)股東享凈利 = 980×20%=196 萬,年末少數(shù)股東權(quán)益 = 1000%2B196=1196 萬。 答
老師好 請教個問題 老板名下兩家公司 分別是A和B 問
A公司相當(dāng)于是借給老板的,借給了他1000萬。如果沒有約定利息的話,有視同銷售繳納增值稅附加稅的風(fēng)險。 然后,B公司他的資產(chǎn)多不多?如果資產(chǎn)不多的情況下還掛著這么多借款,他有隱瞞收入的風(fēng)險 答
咨詢鄒老師,國企收到政府撥款的隱債化債資金,用于 問
收到隱債化債資金時: 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 — 政府隱債化債資金 用資金償還債務(wù)本金時: 借:應(yīng)付賬款 / 長期借款等(對應(yīng)需償還的債務(wù)科目) 貸:銀行存款 債務(wù)清償后,結(jié)轉(zhuǎn)專項應(yīng)付款(需按政府規(guī)定或文件確認(rèn)無需返還): 借:專項應(yīng)付款 — 政府隱債化債資金 貸:資本公積 — 其他資本公積 答
請問一下,咱們外賬,根據(jù)基本戶流水做賬,一個月下來 問
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序來做就可以的,一般收據(jù),銀行回單、發(fā)票、出入庫單、報銷單、付款申請單等這些 答

一般納稅人,進項發(fā)票。我要結(jié)轉(zhuǎn)成本,憑證該怎么做?
答: 您好 請問這三張發(fā)票都是單位發(fā)生的成本么
老師下午好,請教一個問題,,,一般納稅人公司銷售建材 ,2020年公司銷售一批建材開票二十二萬,明細(xì)規(guī)格型號發(fā)票都開具,,月末做進銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時發(fā)現(xiàn)開具的規(guī)格型號和庫存型號不一樣,,會計就暫估入庫了一批和發(fā)票型號一樣的建材,,,,因為是虛擬暫估入庫估導(dǎo)致了2021年一整年這個暫估一直掛在帳面,,,現(xiàn)在問題就是我暫估入庫的一筆二十萬沒有進項發(fā)票消除,,庫存有一批建材十五萬左右的貨沒有實物只有賬面余額,,這個我們會計要怎么操作,怎么消除
答: 你好,等于暫估這個型號是錯誤的?你的成本早已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)完了?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,沒有進項發(fā)票,是不是就沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本,一直負(fù)數(shù)庫存這樣不好的吧
答: 可以先暫估入庫 結(jié)轉(zhuǎn)成本
公司是貿(mào)易公司且是一般納稅人,公司銷售了一批貨物,但是沒有對應(yīng)的進項發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本。
公司是貿(mào)易公司也是一般納稅人,公司銷售了一筆5萬元的貨物,但是沒有進項票。沒有好的辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本,可不可以做一筆用現(xiàn)金買進貨物,也不加進項稅這一項,可以嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,是貿(mào)易公司,5月份的時候開了銷項發(fā)票,但是進項發(fā)票還沒到,請問5月份做賬的時候要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師 你好 我公司是一般納稅人 購進了一批貨物 無法取得進項發(fā)票 我們?nèi)~繳納銷項稅 不結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎

