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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-09 11:08

不是說沖銷暫估做負(fù)數(shù)憑證嗎?

招財(cái)貓 追問

2017-03-09 11:15

那我還需要做提現(xiàn)的分錄嗎?

招財(cái)貓 追問

2017-03-09 11:17

我們是小規(guī)模不能抵扣,價(jià)稅合計(jì)的

鄒老師 解答

2017-03-09 11:03

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫(kù)存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫(kù)存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

鄒老師 解答

2017-03-09 11:09

你好,正數(shù)相反分錄,與負(fù)數(shù)相同分錄是一個(gè)作用的

鄒老師 解答

2017-03-09 11:17

你好,這個(gè)與提現(xiàn)是沒有什么關(guān)系 的

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同學(xué)您好! 購(gòu)買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
你好!原分錄紅字沖回在做正確的
2016-11-01 12:26:20
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
你好,暫估分錄,取得發(fā)票分錄都是正確的 中間還需要做一筆暫估分錄的紅沖
2020-08-13 14:06:16
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