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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2022-02-22 16:34

借在途物資。貸應(yīng)付賬款。

零零魚(yú)兒 追問(wèn)

2022-02-22 16:34

貨款已付了

玲老師 解答

2022-02-22 16:38

。貸方用銀行存款其他不變。

零零魚(yú)兒 追問(wèn)

2022-02-22 16:39

謝謝老師

零零魚(yú)兒 追問(wèn)

2022-02-22 16:40

進(jìn)項(xiàng)稅不用考慮嗎?

玲老師 解答

2022-02-22 16:40

收到專(zhuān)用發(fā)票,借方有進(jìn)項(xiàng)。

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同學(xué)您好! 購(gòu)買(mǎi)原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開(kāi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
你好!原分錄紅字沖回在做正確的
2016-11-01 12:26:20
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
你好,暫估分錄,取得發(fā)票分錄都是正確的 中間還需要做一筆暫估分錄的紅沖
2020-08-13 14:06:16
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